岗位职责:1、对公司各事业部执行各项内部审计业务,并协助建立健全公司的内控运营相关制度流程。
2、负责收集、整理审计数据资料等信息,编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告。
3、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
4、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;
5、对提出的改进意见进行跟踪并做好记录;
6、及时完成上级交办的工作任务
任职要求:1、财务、会计、审计相关专业,本科及以上学历;
2、从事财务工作3年或审计工作1年以上,具有初级以上会计职称;
3、熟悉审计方法和审计程序,具备胜任业务的能力;
4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。